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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1220045
Data de emissão 20/12/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO PRG SUAS
Valor Empenhado R$ 1.817,95
Valor Liquidado R$ 1.817,95
Valor Pago R$ 1.817,95
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***020181**
Dados do Credor
Nome do Credor A F COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ ***074870001**
Endereço AV DOM AVELAR BRANDAO VILELA, 1581, CENTRO, CEP:64885000
Cidade COLONIA DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/12/2023 9 1 1.817,95
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/12/2023 1.817,95