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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 331001
Data de emissão 31/03/2023
Unidade Orçamentária SEC. MUN. DE ASSSITENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 472,99
Valor Liquidado R$ 472,99
Valor Pago R$ 472,99
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 32687-9.
CPF do Ordenador ***020181**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ ***000001019**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 32687-9.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/03/2023 9 1 472,99
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/03/2023 472,99