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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1207047
Data de emissão 07/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação ---
Valor Empenhado R$ 1.212,00
Valor Liquidado R$ 1.212,00
Valor Pago R$ 1.212,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
CPF do Ordenador ***026563**
Dados do Credor
Nome do Credor ADRIANA SOARES CARVALHO
CPF/CNPJ ***259933**
Endereço RUA PROJETADA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade COLONIA DO GURGUEIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/12/2022 9 1 1.212,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
21/12/2022 1.212,00