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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho114069
Data de emissão14/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 4.113,09
Valor LiquidadoR$ 4.113,09
Valor PagoR$ 4.113,09
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***918933**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA, NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. N° 3696
Dados do Credor
Nome do CredorPREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ***817080001**
EndereçoBARAO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, 64018290
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT. DO SERV. CONV. FORT DE VINCULOS PISO BAS. FIXO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/01/2026 9 1 4.113,09
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000594 0000001 16/01/2026 4.113,09